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Aufgabenbereich 1.06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

2025 hat die Stadt für diesen Bereich 382,59 Mio. € aufgewendet (Entwurf des Jahresabschlusses); geplant waren 356,42 Mio. €. Für 2026 sind 372,26 Mio. € eingeplant.

AufwandAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
382,59 Mio. €
Entwurf 2025
Aufwand geplantAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
372,26 Mio. €
Plan 2026
Je Einwohnerin und Einwohner
1.118 €
Entwurf 2025
Erträge im selben BereichErtragWas der Stadt für ein Jahr zusteht – etwa Steuern, Gebühren oder Zuschüsse –, auch wenn das Geld vielleicht erst später kommt.Mehr im Glossar
169,16 Mio. €
Entwurf 2025

Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 06 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Strukturdatenatlas – Bevölkerung 2014–2025 · Daten: JSON

Wie sich der Aufwand entwickelt hat

Bis 2023 liegen nur Planwerte vor. Abgerechnete Werte gibt es ab 2024 – sie stehen als eigene Punkte neben dem Plan.

Aufwand Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

  • Ist
  • Entwurf
  • Plan
0
100 Mio.
200 Mio.
300 Mio.
400 Mio.
2008201120142017202020232026
Als Tabelle anzeigen
JahrStatusAufwand
2026Plan372,26 Mio. €
2025Entwurf382,59 Mio. €
2025Plan356,42 Mio. €
2024Ist354,93 Mio. €
2024Plan (Open-Data-Archiv)285,67 Mio. €
2023Plan (Open-Data-Archiv)276,21 Mio. €
2022Plan (Open-Data-Archiv)257,45 Mio. €
2021Plan (Open-Data-Archiv)257,45 Mio. €
2020Plan (Open-Data-Archiv)249,94 Mio. €
2019Plan (Open-Data-Archiv)240,55 Mio. €
2018Plan (Open-Data-Archiv)222,49 Mio. €
2017Plan (Open-Data-Archiv)214,6 Mio. €
2016Plan (Open-Data-Archiv)186,52 Mio. €
2015Plan (Open-Data-Archiv)180,77 Mio. €
2014Plan (Open-Data-Archiv)163,87 Mio. €
2013Plan (Open-Data-Archiv)154,66 Mio. €
2012Plan (Open-Data-Archiv)143,65 Mio. €
2011Plan (Open-Data-Archiv)141,24 Mio. €
2010Plan (Open-Data-Archiv)129,27 Mio. €
2009Plan (Open-Data-Archiv)113,84 Mio. €
2008Plan (Open-Data-Archiv)110,59 Mio. €

Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 06 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Haushalt Finanzen Plandaten 2008–2024 · Daten: JSON

Woraus der Aufwand besteht

Nach Kostenart, nur für abgerechnete und vorläufige Jahre.

Aufwand nach Kostenart

Entwurf 2025

  1. TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar266,97 Mio. €70 %
  2. PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar99,1 Mio. €26 %
  3. Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar11,6 Mio. €3 %
  4. VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar2,47 Mio. €1 %
  5. Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar2,21 Mio. €1 %
  6. Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar234,88 Tsd. €unter 1 %

Ist 2024

  1. TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar249,15 Mio. €70 %
  2. PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar91,53 Mio. €26 %
  3. Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar8,95 Mio. €3 %
  4. Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar2,89 Mio. €1 %
  5. VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar2,16 Mio. €1 %
  6. Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar256,81 Tsd. €unter 1 %
Als Tabelle anzeigen
ArtEntwurf 2025Ist 2024
Transferaufwendungen266,97 Mio. €249,15 Mio. €
Personalaufwendungen99,1 Mio. €91,53 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11,6 Mio. €8,95 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen2,21 Mio. €2,89 Mio. €
Versorgungsaufwendungen2,47 Mio. €2,16 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen234,88 Tsd. €256,81 Tsd. €

Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON

Die Teilbereiche

Der Bereich besteht aus 7 Produktgruppen.

Aufwand je Produktgruppe

Entwurf 2025

  1. Tageseinrichtungen für Kinder189,88 Mio. €
  2. Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien153,81 Mio. €
  3. Förderung von Kindern in Tagespflege23,58 Mio. €
  4. Einrichtung der Jugendarbeit8,88 Mio. €
  5. Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien3,98 Mio. €
  6. Jugendarbeit1,98 Mio. €
  7. Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld478,21 Tsd. €

Plan 2025

  1. Tageseinrichtungen für Kinder185,29 Mio. €
  2. Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien131,43 Mio. €
  3. Förderung von Kindern in Tagespflege25,4 Mio. €
  4. Einrichtung der Jugendarbeit8,98 Mio. €
  5. Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien3,34 Mio. €
  6. Jugendarbeit1,69 Mio. €
  7. Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld287,65 Tsd. €

Ist 2024

  1. Tageseinrichtungen für Kinder179,28 Mio. €
  2. Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien139,25 Mio. €
  3. Förderung von Kindern in Tagespflege22,44 Mio. €
  4. Einrichtung der Jugendarbeit8,41 Mio. €
  5. Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien3,6 Mio. €
  6. Jugendarbeit1,58 Mio. €
  7. Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld372,15 Tsd. €

Plan 2026

  1. Tageseinrichtungen für Kinder199,3 Mio. €
  2. Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien130,67 Mio. €
  3. Förderung von Kindern in Tagespflege27,51 Mio. €
  4. Einrichtung der Jugendarbeit9,25 Mio. €
  5. Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien3,44 Mio. €
  6. Jugendarbeit1,79 Mio. €
  7. Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld304,98 Tsd. €
Als Tabelle anzeigen
ProduktgruppePlan 2026Plan 2025Entwurf 2025Ist 2024
Förderung von Kindern in Tagespflege27,51 Mio. €25,4 Mio. €23,58 Mio. €22,44 Mio. €
Tageseinrichtungen für Kinder199,3 Mio. €185,29 Mio. €189,88 Mio. €179,28 Mio. €
Jugendarbeit1,79 Mio. €1,69 Mio. €1,98 Mio. €1,58 Mio. €
Einrichtung der Jugendarbeit9,25 Mio. €8,98 Mio. €8,88 Mio. €8,41 Mio. €
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien130,67 Mio. €131,43 Mio. €153,81 Mio. €139,25 Mio. €
Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien3,44 Mio. €3,34 Mio. €3,98 Mio. €3,6 Mio. €
Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld304,98 Tsd. €287,65 Tsd. €478,21 Tsd. €372,15 Tsd. €

Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 06 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON

Erträge im selben Bereich

Gebühren, Erstattungen und Zuschüsse, die in diesem Bereich gebucht werden.

Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

  • Ist
  • Entwurf
  • Plan
0
50 Mio.
100 Mio.
150 Mio.
200 Mio.
202420252026
Als Tabelle anzeigen
JahrStatusErträge
2026Plan162,75 Mio. €
2025Entwurf169,16 Mio. €
2025Plan148,88 Mio. €
2024Ist165,49 Mio. €

Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 06 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON