Aufgabenbereich 1.06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
2025 hat die Stadt für diesen Bereich 382,59 Mio. € aufgewendet (Entwurf des Jahresabschlusses); geplant waren 356,42 Mio. €. Für 2026 sind 372,26 Mio. € eingeplant.
- AufwandAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 382,59 Mio. €
- Entwurf 2025
- Aufwand geplantAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 372,26 Mio. €
- Plan 2026
- Je Einwohnerin und Einwohner
- 1.118 €
- Entwurf 2025
- Erträge im selben BereichErtragWas der Stadt für ein Jahr zusteht – etwa Steuern, Gebühren oder Zuschüsse –, auch wenn das Geld vielleicht erst später kommt.Mehr im Glossar
- 169,16 Mio. €
- Entwurf 2025
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 06 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Strukturdatenatlas – Bevölkerung 2014–2025 · Daten: JSON
Wie sich der Aufwand entwickelt hat
Bis 2023 liegen nur Planwerte vor. Abgerechnete Werte gibt es ab 2024 – sie stehen als eigene Punkte neben dem Plan.
Aufwand Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Ist
- Entwurf
- Plan
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| Jahr | Status | Aufwand |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 372,26 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 382,59 Mio. € |
| 2025 | Plan | 356,42 Mio. € |
| 2024 | Ist | 354,93 Mio. € |
| 2024 | Plan (Open-Data-Archiv) | 285,67 Mio. € |
| 2023 | Plan (Open-Data-Archiv) | 276,21 Mio. € |
| 2022 | Plan (Open-Data-Archiv) | 257,45 Mio. € |
| 2021 | Plan (Open-Data-Archiv) | 257,45 Mio. € |
| 2020 | Plan (Open-Data-Archiv) | 249,94 Mio. € |
| 2019 | Plan (Open-Data-Archiv) | 240,55 Mio. € |
| 2018 | Plan (Open-Data-Archiv) | 222,49 Mio. € |
| 2017 | Plan (Open-Data-Archiv) | 214,6 Mio. € |
| 2016 | Plan (Open-Data-Archiv) | 186,52 Mio. € |
| 2015 | Plan (Open-Data-Archiv) | 180,77 Mio. € |
| 2014 | Plan (Open-Data-Archiv) | 163,87 Mio. € |
| 2013 | Plan (Open-Data-Archiv) | 154,66 Mio. € |
| 2012 | Plan (Open-Data-Archiv) | 143,65 Mio. € |
| 2011 | Plan (Open-Data-Archiv) | 141,24 Mio. € |
| 2010 | Plan (Open-Data-Archiv) | 129,27 Mio. € |
| 2009 | Plan (Open-Data-Archiv) | 113,84 Mio. € |
| 2008 | Plan (Open-Data-Archiv) | 110,59 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 06 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Haushalt Finanzen Plandaten 2008–2024 · Daten: JSON
Woraus der Aufwand besteht
Nach Kostenart, nur für abgerechnete und vorläufige Jahre.
Aufwand nach Kostenart
Entwurf 2025
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar266,97 Mio. €70 %
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar99,1 Mio. €26 %
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar11,6 Mio. €3 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar2,47 Mio. €1 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar2,21 Mio. €1 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar234,88 Tsd. €unter 1 %
Ist 2024
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar249,15 Mio. €70 %
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar91,53 Mio. €26 %
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar8,95 Mio. €3 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar2,89 Mio. €1 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar2,16 Mio. €1 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar256,81 Tsd. €unter 1 %
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| Art | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|
| Transferaufwendungen | 266,97 Mio. € | 249,15 Mio. € |
| Personalaufwendungen | 99,1 Mio. € | 91,53 Mio. € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,6 Mio. € | 8,95 Mio. € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,21 Mio. € | 2,89 Mio. € |
| Versorgungsaufwendungen | 2,47 Mio. € | 2,16 Mio. € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 234,88 Tsd. € | 256,81 Tsd. € |
Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Die Teilbereiche
Der Bereich besteht aus 7 Produktgruppen.
Aufwand je Produktgruppe
Entwurf 2025
- Tageseinrichtungen für Kinder189,88 Mio. €
- Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien153,81 Mio. €
- Förderung von Kindern in Tagespflege23,58 Mio. €
- Einrichtung der Jugendarbeit8,88 Mio. €
- Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien3,98 Mio. €
- Jugendarbeit1,98 Mio. €
- Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld478,21 Tsd. €
Plan 2025
- Tageseinrichtungen für Kinder185,29 Mio. €
- Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien131,43 Mio. €
- Förderung von Kindern in Tagespflege25,4 Mio. €
- Einrichtung der Jugendarbeit8,98 Mio. €
- Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien3,34 Mio. €
- Jugendarbeit1,69 Mio. €
- Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld287,65 Tsd. €
Ist 2024
- Tageseinrichtungen für Kinder179,28 Mio. €
- Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien139,25 Mio. €
- Förderung von Kindern in Tagespflege22,44 Mio. €
- Einrichtung der Jugendarbeit8,41 Mio. €
- Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien3,6 Mio. €
- Jugendarbeit1,58 Mio. €
- Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld372,15 Tsd. €
Plan 2026
- Tageseinrichtungen für Kinder199,3 Mio. €
- Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien130,67 Mio. €
- Förderung von Kindern in Tagespflege27,51 Mio. €
- Einrichtung der Jugendarbeit9,25 Mio. €
- Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien3,44 Mio. €
- Jugendarbeit1,79 Mio. €
- Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld304,98 Tsd. €
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| Produktgruppe | Plan 2026 | Plan 2025 | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Förderung von Kindern in Tagespflege | 27,51 Mio. € | 25,4 Mio. € | 23,58 Mio. € | 22,44 Mio. € |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 199,3 Mio. € | 185,29 Mio. € | 189,88 Mio. € | 179,28 Mio. € |
| Jugendarbeit | 1,79 Mio. € | 1,69 Mio. € | 1,98 Mio. € | 1,58 Mio. € |
| Einrichtung der Jugendarbeit | 9,25 Mio. € | 8,98 Mio. € | 8,88 Mio. € | 8,41 Mio. € |
| Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 130,67 Mio. € | 131,43 Mio. € | 153,81 Mio. € | 139,25 Mio. € |
| Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien | 3,44 Mio. € | 3,34 Mio. € | 3,98 Mio. € | 3,6 Mio. € |
| Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld | 304,98 Tsd. € | 287,65 Tsd. € | 478,21 Tsd. € | 372,15 Tsd. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 06 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Erträge im selben Bereich
Gebühren, Erstattungen und Zuschüsse, die in diesem Bereich gebucht werden.
Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Ist
- Entwurf
- Plan
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| Jahr | Status | Erträge |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 162,75 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 169,16 Mio. € |
| 2025 | Plan | 148,88 Mio. € |
| 2024 | Ist | 165,49 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 06 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON