Wofür gibt Bonn Geld aus?

Schulen, Soziales, Verkehr und Verwaltung: Hier sehen Sie, wofür Bonn Geld einplant – und welche Kostenarten dahinterstehen, etwa Personal, Sozialleistungen oder Zinsen.

Die Beträge hier sind vor allem Planwerte: So viel will die Stadt ausgeben. Es sind keine bereits bezahlten Rechnungen. Wie es im laufenden Jahr tatsächlich aussieht, zeigt der Haushaltsausblick 2026 mit Jahresprognose und Haushaltssperre.

Beträge anzeigen
Laufende Aufwendungen für alle Aufgaben (ohne Zinsen)1,88 Mrd. €1.884.120.648 €
Datenbasis2026 · Plan · Ergebnisrechnung
Quelle
Datenquellen
Gesamtaufwendungen einschließlich Finanzaufwendungen · 2025
Gesamtaufwendungen einschließlich Finanzaufwendungen · 2025
Plan 2025Ursprünglicher Plan1,86 Mrd. €Quelle
Entwurf 2025Entwurf des Jahresabschlusses1,95 Mrd. €Quelle
Ist 2025Vom Rat festgestellter Abschlussnoch nicht veröffentlicht—

Wir ziehen diese Werte nicht voneinander ab. Es ist nicht belegt, dass sie bei jedem Status genau dasselbe umfassen.

Für welche Aufgaben plant Bonn Geld?

Hier geht es um den Zweck: Wie viel plant Bonn für Schulen, Soziales oder Verkehr ein? Zusammen sind es 1,88 Mrd. €1.884.120.648 € laufende Aufwendungen ohne Zinsen im Plan 2026.

Aufgabenbereiche
Je größer die Fläche, desto höher der geplante Betrag. Bereiche mit Unterbereichen öffnen Sie per Klick oder Tippen – oder über das Auswahlfeld.

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Die vollständigen Werte können Sie unterhalb als Tabelle öffnen.

Beträge als Balken vergleichen
Alle Aufgabenbereiche als Tabelle
BereichPlan 2026
372 Mio. €372.260.698 €
304 Mio. €304.083.361 €
304 Mio. €303.990.808 €
167 Mio. €167.155.361 €
137 Mio. €136.994.606 €
135 Mio. €135.321.816 €
124 Mio. €123.920.677 €
92,8 Mio. €92.787.001 €
84,7 Mio. €84.718.899 €
38,2 Mio. €38.193.260 €
34,9 Mio. €34.889.494 €
33,4 Mio. €33.372.179 €
18,3 Mio. €18.319.517 €
18,2 Mio. €18.203.477 €
9,57 Mio. €9.568.688 €
9,26 Mio. €9.261.262 €
1,08 Mio. €1.079.544 €
Woher die Zahlen stammen und was sie nicht zeigen

Datenbasis: Haushaltsplan 2025/2026, die Teilpläne der einzelnen Aufgabenbereiche, Planwert (Ansatz) 2026. Zum Vergleich lässt sich Plan 2025 aus dem Haushaltsquerschnitt auswählen. Status: Plan 2026. Einheit: Euro; positive Beträge sind Aufwendungen. Vertiefen: Produktbereich → Produktgruppe. Was fehlt: Zinsen und andere Finanzaufwendungen. Deshalb ist die Summe in der Ansicht „Aufwandsarten“ höher: 1,95 Mrd. €1.953.907.220 €, weil dort zusätzlich 69,8 Mio. €69.786.573 € Finanzaufwendungen enthalten sind. Alle Beträge sind geplant, nicht tatsächlich ausgezahlt. Interne Ergebnisbeziehungen – Leistungen, die sich städtische Bereiche gegenseitig verrechnen – verändern die Ergebnisse der einzelnen Bereiche. In den hier gezeigten Ertrags- und Aufwandsbeträgen sind sie nicht enthalten. Weil jede Aufgabenzeile auf volle Euro gerundet ist, weicht ihre Summe um 1 €1 € ab.

Welche Aufwandsarten sind am größten?

Hier geht es um die Art der Kosten: Gehälter, Sozialleistungen, Sachkosten, Zinsen – egal, für welche Aufgabe sie anfallen. Personalaufwendungen entstehen zum Beispiel in Schulen, Bädern und Ämtern gleichzeitig. Im Auswahlfeld wählen Sie Jahr und Stand. Vergleichen Sie nur Werte mit gleichem Stand, also Plan mit Plan oder Ist mit Ist.

Ausgewählt: Plan 2026. Je größer die Fläche, desto größer der Betrag. Plan und Ist sowie Entwurf werden nicht zusammengerechnet.

Plan 2026 · Ergebnisrechnung ·
Quelle
Datenquelle

Gesamtergebnisrechnung bzw. Gesamtergebnisplan; die Tabelle setzt sich auf der folgenden PDF-Seite fort.

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Die vollständigen Werte können Sie unterhalb als Tabelle öffnen.

Beträge als Balken vergleichen
  1. Transferaufwendungen819 Mio. €819.092.405 € · 41,9 %
  2. Personalaufwendungen441 Mio. €441.221.765 € · 22,6 %
  3. Sach- und Dienstleistungen304 Mio. €304.368.041 € · 15,6 %
  4. Sonstige ordentliche Aufwendungen194 Mio. €193.564.357 € · 9,9 %
  5. Bilanzielle Abschreibungen77,3 Mio. €77.284.328 € · 4,0 %
  6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen69,8 Mio. €69.786.573 € · 3,6 %
  7. Versorgungsaufwendungen48,6 Mio. €48.589.751 € · 2,5 %
Werte für Plan 2026 als Tabelle
Aufwendungen nach Kategorie für Plan 2026
KategorieBetragAnteil
Transferaufwendungen819 Mio. €819.092.405 €41,9 %
Personalaufwendungen441 Mio. €441.221.765 €22,6 %
Sach- und Dienstleistungen304 Mio. €304.368.041 €15,6 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen194 Mio. €193.564.357 €9,9 %
Bilanzielle Abschreibungen77,3 Mio. €77.284.328 €4,0 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen69,8 Mio. €69.786.573 €3,6 %
Versorgungsaufwendungen48,6 Mio. €48.589.751 €2,5 %
Woher die Zahlen stammen und was sie nicht zeigen

Was sehen Sie? Die Aufwandsarten der Ergebnisrechnung – also alles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht. Datenbasis: Haushaltsplan 2025/2026 für 2022, 2023 und die Planjahre. Für Ist 2024 der vom Rat abschließend bestätigte (festgestellte) Jahresabschluss 2024. Für Entwurf 2025 der Entwurf des Jahresabschlusses 2025. Status: steht bei jedem Eintrag im Auswahlfeld. Einheit: Euro. Wichtig: Ein Aufwand ist nicht immer eine Auszahlung im selben Jahr. Abschreibungen zum Beispiel verteilen die Kosten eines Gebäudes über viele Jahre, ohne dass jedes Jahr Geld fließt.